2015年度厦门市科学技术协会部门决算说明
发布时间:2016-09-08 [浏览次数:]
2015年度厦门市科学技术协会部门决算说明
按照《中华人民共和国预算法》以及 《厦门市财政局关于厦门市科学技术协会2015年度部门决算的批复》(厦财决批教〔2016〕8 号)的批复,现将我部门2015年度决算说明如下 :
一、部门主要职责
(一)、为广大科技工作者服务;
(二)、开展学术交流活动,编辑、出版学术刊物;
(三)、弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科学技术教育、科技创新活动等;
(四)、开展国际科技交流、发展同国外科技团体和科技工作者的友好联系,发展和加强与台港澳地区的高校、科研机构等的友好关系,开展学术、技术交流与合作等;
(五)、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,表彰奖励在学术活动和科学普及中取得优秀成绩的科技工作者,举荐人才;
(六)、组织科技工作者参与国家科技政策、法规的制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;
(七)、开展科学论证,提出政策建议,促进科技成果的转化;
(八)、负责对所主管的市级学会、协会、研究会进行监督管理;对区科协、厂矿企业科协等基层科协进行业务指导;
(九)、完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
厦门市科学技术协会部门包括 1个机关行政处室及1 个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
厦门市科学技术协会 |
财政拨入经费 |
19 |
18 |
厦门市科技工作者服务中心 |
财政全额补助经费 |
6 |
5 |
三、部门主要工作总结
(一)、深入学习贯彻落实中央、省、市委决策部署,团结带领广大科技工作者积极投身科技创新和经济建设。
(二)、以实施创新驱动助力工程为抓手,推进学会创新和能力提升。
1、实施创新驱动助力工程。
2、实施《厦门市学会能力提升实施方案》,试行相关配套措施。
3、编制市级学会服务指南。
4、积极开展决策咨询和建言献策活动。
5、引导创新要素向企业聚集。
(三)、以加强科普信息化建设为重点,促进全民科学素质提升。
6、精心组织青少年科技竞赛与活动,为青少年实现梦想搭建平台。
7、扎实推动全民科学素质工作。
8、推动科普工作信息化。
9、健全科普组织网络体系。
10、加强科普阵地建设。
11、大力实施“基层科普行动计划”。
12、精心组织科普活动,让科技成果惠及更多百姓。
(四)、着力培养凝聚科技人才,激发科技工作者创新活力
14、深化中国梦和中国特色社会主义的宣传教育,深入开展科学道德和学风建设、践行“三个倡导”奋力实现中国梦活动。
15、抓好优秀科技人才举荐宣传工作。
16、加强青少年科技后备人才培养。
(五)、深化民间科技交流合作,服务两岸和平发展
17、协办好2015年海峡科技专家论坛;努力扩大台湾地区青少年参加我市、我省、全国青少年科技创新大赛等科技赛事的参与面;进一步推动科协系统对外对台科技交流合作上新台阶。
(六)、切实推进科协自身建设,提升建家交友水平
18、加强科协自身建设。
19、加强企业科协、高校科协、院士专家工作站、农技协、园区科协等基层组织建设,继续办好会员日活动。
20、扩大对科协工作者和科协工作的宣传。
四、2015年决算收支总体情况
2015年,厦门市科学技术协会部门年初结转和结余194.22 万元,本年收入1,956.18万元,本年支出1,972.87万元,事业基金弥补收支差额0.00万元 ,结余分配0.40万元,年末结转和结余177.13万元。
(一)2015本年收入1,956.18万元,比2014年决算数增加134.52万元,增长7.39%,具体情况如下:
1.财政拨款收入1,927.34万元,其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万 元。
5.附属单位上缴收入0.00 万元。
6.其他收入28.83万元。
(二)2015本年支出1,972.87万元,比2014年决算数增加216.49万元,增长12.33%,具体情况如下:
1.基本支出881.60万元。其中,人员支出795.22万元,公用支出86.38万元。
2.项目支出1,091.27万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)
2015 年,一般公共预算财政拨款支出1,941.79万元,比2014年决算数增加185.41万元,增长10.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
1.机构运行545.62万元,较2014年决算数增加30.47 万元,增长5.92%。主要原因是机构运行经费增加
2.科普活动97.82万元,较2014年决算数增加6.15万元,增长6.71%。主要原因是科普活动业务费用增加。
3.青少年科技活动63.48万元,较2014年决算数减少12.13万元,下降16.05%。主要原因是青少年科技活动费用减少。
4.学术交流活动109.80万元, 较2014年决算数增加48.55万元,增长79.27%。主要原因是增加学会能力建设提升经费。
5.科技馆站610.00万元, 较2014年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是科技馆站支出2015年与2014年持平。
6.其他科学技术普及支出179.06万元, 较2014年决算数增加83.91万元,增长88.19%。主要原因是其他科学技术普及支出中院士工作站经费增加。
7.归口管理的行政单位离退休305.84万元, 较2014年决算数增加30.13万元,增长10.93%。主要原因是机关单位离退休人员增加1人,去世1人。
8.事业单位离退休1.08万元, 较2014年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是事业单位退休经费与2014年持平。
9.行政单位医疗20.89万元, 较2014年决算数减少1.39万元,下降6.24%。主要原因是在职工退休1人。
10.事业单位医疗3.61万元, 较2014年决算数减少0.33万元,下降8.38%。主要原因是在职职工退休1人。
11.公务员医疗补助4.59万元, 较2014年决算数减少0.05万元,下降1.11%。主要原因是在职职工退休1人。
(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出
2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算881.60万元,比2014年决算数增加58.90万元,增长7.16 %,具体情况如下:
1.工资福利417.76万元,较2014年决算数增加0.80万元,增长0.20%。主要原因是2015年工资增长。
2.商品和服务支出86.38万元,较2014年决算数增加17.88万元,增长26.11%。主要原因是机构运行经费支出增加。
3.对个人和家庭的补助377.46万元,较2014年决算数增加40.86万元,增长12.14%。主要原因是退休人员增加1人,去世1人。
4.其他资本性支出0.00万元,较2014年决算数减少0.64万元,减少100%。主要原因是2015年基本支出中无其他资本性支出。
5.对企事业单位的补贴0.00万元,较2014年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我部门2014年度、2015年度均无对企事业单位的补贴支出。
6.债务利息支出0.00万元,较2014年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我部门2014年度、2015年度均无债务利息支出。
7.其他支出 0.00万元。较2014年决算数增加0万元,增长0 %。主要原因是我部门2014年度、2015年度均无其他支出。
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7。
六、政府性基金支出决算情况
2015年度政府性基金支出0.00万元,比2014年决算数增加0万元,增长0%。主要原因是我部门2014年度、2015年度均无政府性基金支出。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2015年 “三公”经费公共财政拨款支出11.82万元,较2014年度同比下降45.38%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组 0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出增长0 %,主要原因是:我部门2014年度、2015年度均未出国(境)。
(二)公务用车购置及运行费6.69万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费6.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2014年相比,公务用车购置费增长0 %,主要原因是: 我部门2014年度、2015年度均未购置公务用车。与2014年相比,公务用车运行费下降56.84%,主要原因是2015年度公务用车燃油、维修方面支出减少。
(三)公务接待费5.13万元。主要用于市科技创新比赛等活动台湾等省教师、选手接待;中国科协、福建省科协、其他省市科协人员及院士专家来厦公干接待,累计接待16批次、接待总人数562人。与2014年相比, 公务接待费支出下降16.59%,主要原因是: 2015年度公务接待批次及总人数减少。
八、政府采购情况
2015年度政府采购总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.14万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
附件:1.厦门市科学技术协会2015年度部门决算汇总表(共八张表格)
附件1 |
收支决算总表 |
||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
一、财政拨款 |
1,927.34 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
其中:政府性基金 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
三、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
四、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
五、附属单位缴款 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
1,636.86 |
六、其他收入 |
28.83 |
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
306.92 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29.09 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
1,956.18 |
本年支出合计 |
1,972.87 |
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.40 |
年初结转和结余 |
194.22 |
交纳所得税 |
0.00 |
基本支出结转 |
144.24 |
提取职工福利基金 |
0.00 |
其中:财政拨款结转 |
0.00 |
转入事业基金 |
0.40 |
项目支出结转和结余 |
49.99 |
其他 |
0.00 |
其中:财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
177.13 |
经营结余 |
0.00 |
基本支出结转 |
143.79 |
|
|
其中:财政拨款结转 |
0.00 |
|
|
项目支出结转和结余 |
33.34 |
|
|
其中:财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
|
经营结余 |
0.00 |
合 计 |
2,150.40 |
合 计 |
2,150.40 |
附件2 收入决算表 |
|||||||||||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本 年 收入合计 |
财 政 拨款收入 |
上 级 补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,956.18 |
1,927.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.83 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,618.96 |
1,590.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.83 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
1,618.96 |
1,590.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.83 |
|||
2060701 |
机构运行 |
544.33 |
543.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
|||
2060702 |
科普活动 |
95.70 |
95.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060703 |
青少年科技活动 |
83.90 |
74.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.40 |
|||
2060704 |
学术交流活动 |
95.03 |
92.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.03 |
|||
2060705 |
科技馆站 |
610.00 |
610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
190.00 |
174.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
308.13 |
308.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
308.13 |
308.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
306.10 |
306.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
2.03 |
2.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
附件3 支出决算表 |
||||||||||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属 单位补助 支 出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,972.87 |
881.60 |
1,091.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
1,636.85 |
545.58 |
1,091.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20607 |
科学技术普及 |
1,636.85 |
545.58 |
1,091.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060701 |
机构运行 |
547.50 |
545.58 |
1.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060702 |
科普活动 |
101.63 |
0.00 |
101.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060703 |
青少年科技活动 |
68.48 |
0.00 |
68.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060704 |
学术交流活动 |
114.18 |
0.00 |
114.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060705 |
科技馆站 |
610.00 |
0.00 |
610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
195.06 |
0.00 |
195.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
306.92 |
306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
306.92 |
306.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
305.84 |
305.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
29.09 |
29.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
附件4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,927.34 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|||
|
|
六、科学技术支出 |
1,605.78 |
|||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
306.92 |
|||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
29.09 |
|||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
1,927.34 |
本年支出合计 |
1,941.79 |
|||
|
|
|
|
|||
年初财政拨款结转和结余 |
57.94 |
年末财政拨款结转和结余 |
43.49 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
57.94 |
基本支出结转 |
18.68 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
24.81 |
|||
|
|
|
|
|||
总计 |
1,985.29 |
总计 |
1,985.29 |
|||
|
附件5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
类款项 |
合计 |
1,941.79 |
881.60 |
1,060.20 |
|
2060701 |
机构运行 |
545.62 |
545.58 |
0.03 |
|
2060702 |
科普活动 |
97.82 |
0.00 |
97.82 |
|
2060703 |
青少年科技活动 |
63.48 |
0.00 |
63.48 |
|
2060704 |
学术交流活动 |
109.80 |
0.00 |
109.80 |
|
2060705 |
科技馆站 |
610.00 |
0.00 |
610.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
179.06 |
0.00 |
179.06 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
305.84 |
305.84 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
20.89 |
20.89 |
0.00 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
4.59 |
4.59 |
0.00 |
|
附件6 |
一般公共预算财政拨款支出决算明细表 |
||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
金额单位:万元 |
||
项 目 |
合 计 |
||
经济分类 |
科目名称 |
||
合 计 |
1,941.79 |
||
301 |
工资福利支出 |
417.76 |
|
302 |
商品和服务支出 |
1,146.44 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
377.46 |
|
309 |
基本建设支出 |
0.00 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.14 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
附件7 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
金额单位:万元 |
||
项 目 |
合 计 |
||
经济分类科目 |
科目名称 |
||
合 计 |
881.60 |
||
301 |
工资福利支出 |
417.76 |
|
30101 |
基本工资 |
47.98 |
|
30102 |
津贴补贴 |
163.01 |
|
30103 |
奖金 |
144.66 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
32.15 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
14.34 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
86.38 |
|
30201 |
办公费 |
5.52 |
|
30202 |
印刷费 |
3.48 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.09 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.30 |
|
30207 |
邮电费 |
9.36 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
1.09 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.19 |
|
30214 |
租赁费 |
0.05 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
0.74 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.25 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
2.08 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.74 |
|
30228 |
工会经费 |
17.83 |
|
30229 |
福利费 |
3.24 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.69 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.01 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.52 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
377.46 |
|
30301 |
离休费 |
13.22 |
|
30302 |
退休费 |
228.06 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
33.42 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
36.89 |
|
30312 |
提租补贴 |
65.85 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.02 |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
附件9 |
部门决算相关信息统计表 |
||
编制单位:厦门市科学技术协会(汇总) |
金额单位:万元 |
||
项 目 |
统计数 |
项 目 |
统计数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
二、机关运行经费 |
60.63 |
(一)支出合计 |
11.82 |
(一)行政单位 |
60.63 |
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.69 |
三、国有资产占用情况 |
-- |
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
5 |
(2)公务用车运行维护费 |
6.69 |
1.部级领导干部用车 |
0 |
3.公务接待费 |
5.13 |
2.一般公务用车 |
5 |
(1)国内接待费 |
5.13 |
3.一般执法执勤用车 |
0 |
(2)国(境)外接待费 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
0 |
(二)相关统计数 |
-- |
5.其他用车 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
0 |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
0 |
|
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
0 |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
5 |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
562 |
|
|